А, теперь поняла, спасибо. 👍Ещё вопрос: Вы уверены, что они(между странами) обмениваются подобными данными?
Говорят, что да: https://pbservices.ge/ru/blog/gruziya-prisoedinyaetsya-k-crs-chto-teper-budet/
Не уловил, в чём обман и какой налоговой? Данные человека фигурируют в американской декларации 8-WBEN. Сам он живёт в Грузии и в США с вероятностью 99% не поедет никогда в жизни. Его грузинский ИНН в декларации фигурировать не будет. Где ему грозит уголовка и за что?
Если вы будете получать деньги на счет открытый на ваше имя, то проблем у него не будет, если вы про налоги в его стране. Он же получит ноль .
Хм. Но для США это будет выглядеть, что зарабатывает он, т.к. в декларации указан его грузинский ИНН. Разве не так...? И они передадут данные в грузинскую налоговую.
Есть ещё вариант указать в декларации гражданство Россия и свой российский ИНН. Не знаю, можно ли так. Формально на это запрета не было. Страна аккаунта - Грузия.
Я не совсем уловила смысл. Вы не хотите устраивать налоговые проблемы человеку, который зарегистрировал на себя адсенс, по-этому... что Вы будете делать??
Поэтому в декларации 8-WBEN я укажу, что у моей страны нет соглашения с США об избежании двойного налогообложения. Минус этого метода, что будут удерживать 30% с просмотров в США. Если я возьму у человека его грузинский ИНН и пропишу в декларации, налог будет нулевой, но ему может прилететь от грузинской налоговой, т.к. США и Грузия обмениваются данными, и найдут его через этот самый грузинский ИНН (TIN). Просить его регистрировать грузинский ИП и сдавать отчётность я не буду. Также могут попросить доп. документы, доказывающие грузинское налоговое резидентство -- тоже лишний напряг для человека.
Если в декларации отметить, что налогового соглашения нет, то указывать TIN не нужно.
Имею действующий акк Adsense в Грузии, выплаты на него уже поступают, но деньги я ещё не выводил. Вот, получил ответ по поводу заполнения формы 8-WBEN:
Получается, если просмотры в основном не из США, использовать налоговое соглашение с США и указывать налоговый номер (TIN) в форме 8-WBEN не обязательно. Смысл в том, что я не хочу устраивать налоговые проблемы человеку, который для меня согласился зарегистрировать на себя Adsense в Грузии.
Гражданство указывать по паспорту, так как его могут запросить для проверки.
Здесь вопрос больше к юристам. Но я лично думаю, что нужно активировать этот пункт, так как без него могут удерживать 30% от доходов с Ютуба.
Если он больше 182 дней в году живет в Грузии, то он является налоговым резидентом этой страны. Причем здесь гражданство? Или вы не понимаете разницу?
Да, понял, это я протупил. Там просто эти два поля рядом. ))
Подскажите плз, в форме 8-WBEN страну гражданства какую указали? И налоговый номер TIN указывали грузинский или российский? У вас сертификат на него отдельно запрашивали? (скан)
Гражданство указывать по паспорту, так как его могут запросить для проверки
Тогда получается ИНН тоже надо указывать российский? И соглашение об избежании двойного налогообложения тоже будет действовать российское? Но человек -- резидент Грузии. И должен платить налоги там. Как-то логика не понятна...
Оформляю Гугл Адсенс на родственника в Грузии у которого есть ВНЖ Грузии, но гражданство РФ, живёт в Тбилиси. Верификацию личности прошли загрузив его карточку ВНЖ. Вчера наконец-то пришло письмо с пином и он получил его на почте. Письмо выслано было уже повторно, первое кануло в неизвестность, а вот по поводу второго письма ему позвонили непосредственно с почты (в строчке Address 2 я указал его телефон). Заказывали на разные почтовые отделения - ради эксперимента.
Сейчас заполняю форму 8-WBEN. Подскажите плиз:
- В графе Страна/Регион гражданства указывать РФ или Грузию? Он гражданин РФ, но стоит ли это светить в анкете?
- Пункт: "Заполняете ли вы налоговую информацию для уже существующего или нового платежного профиля" как заполнять? У меня в кабинете Адсенс висит сообщение что "налоговую информацию нужно обновить", т.е. инфа как-то передалась со старого аккаунта, что я её уже заполнял ранее и она даже продолжает действовать, но прекратит действие 22 декабря 2024 г.
- Я правильно понимаю, что вопрос налогообложения касается только оплаты просмотров из США? Стоит ли вообще активировать пункт о наличии соглашения о двойном налогообложении если у меня из США совсем мало просмотров?
спасибо.
p.s. Соглашение об избежании двойного налогообложения между РФ и США по-прежнему действует, но в урезанном варианте. В той части, что относится к нашей деятельности, всё в силе. Правда фактического обмена налоговой информацией уже нет, это официально. Пруф: https://journal.tinkoff.ru/double-us-tax/