- Поисковые системы
- Практика оптимизации
- Трафик для сайтов
- Монетизация сайтов
- Сайтостроение
- Социальный Маркетинг
- Общение профессионалов
- Биржа и продажа
- Финансовые объявления
- Работа на постоянной основе
- Сайты - покупка, продажа
- Соцсети: страницы, группы, приложения
- Сайты без доменов
- Трафик, тизерная и баннерная реклама
- Продажа, оценка, регистрация доменов
- Ссылки - обмен, покупка, продажа
- Программы и скрипты
- Размещение статей
- Инфопродукты
- Прочие цифровые товары
- Работа и услуги для вебмастера
- Оптимизация, продвижение и аудит
- Ведение рекламных кампаний
- Услуги в области SMM
- Программирование
- Администрирование серверов и сайтов
- Прокси, ВПН, анонимайзеры, IP
- Платное обучение, вебинары
- Регистрация в каталогах
- Копирайтинг, переводы
- Дизайн
- Usability: консультации и аудит
- Изготовление сайтов
- Наполнение сайтов
- Прочие услуги
- Не про работу
Зачем быть уникальным в мире, где все можно скопировать
Почему так важна уникальность текста и как она влияет на SEO
Ingate Organic
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Здравствуйте, форумчане!
С недавних пор возник вопрос, ответ на который самостоятельно найти не получается. Заключается он в следующем, как резиденту США правильно вести бизнес на территории России, чтобы ни в одной стране за это не получить преследования от налоговых органов.
Гражданин РФ, проживаю в США по гринкарте. Планирую открыть ИН на УСН в России: счет, договоры, белый доход, отчетность - все как положено. Интересует, как отчитываться в налоговую США, какие документы показывать, как переводить доход (российская карта или счет в банке США?), нужно ли дважды платить налоги или есть какая-то система взаимозачетов? И другие подводные камни.
К местным налоговикам ходил, в том числе к платным, кроме фраз вроде "все отлично, делайте как хотите, берите деньги и отчитывайтесь о выручке" больше ничего не слышал, на конкретные вопросы ответить не могут, нужна ли лицензия - не знают.
Заранее спасибо за ответы.
В первую очередь неважно чей вы гражданин, а важно чей вы резидент: где вы живете больше 183 дней в году - там налоги и платите по местным ставкам для резидентов.
ИП в РФ дело усложняет, но вроде бы есть договор об избежании двойного налогообложения между РФ и США. Смотрите где налоги будут больше: если в США, то сперва платите налоги в РФ, а потом разницу до налоговой ставки в США платите по месту (если вы резидент США, а если 183 дней в году у вас там нет, то ничего в США не платите).
Помните, что в РФ ИП это физлицо, а не юрик. Уточните как рассматривает предпринимателя налоговое право США, потому что в этом моменте можно влететь...
И еще: если объемы превысят 60 млн руб, то вы не сможете применять упрощенку, а нерезиденты в РФ платят НДФЛ 30%, а не 13%. Если влезете в 60 млн в год, то можете сидеть на упрощенке, на ней, вроде бы ставки для резидентов и нерезидентов одинаковые (я не проверял давно, так что лучше уточнить это).
С точки зрения американских законов, наличие гринкарты однозначно делает Вас налоговым резидентом США. Соответственно, Вы обязаны платить налоги с любых доходов вне зависимости от места проживания и места получени этого дохода.
Доходы от предпринимательской деятельности декларируются и облагаются налогом совершенно одинаково вне зависимости от того, где происходит эта деятельность. При заполнении годовой декларации Вы должны будете заполнить Schedule C, где указать все полученные доходы и произведенные для их получения расходы; прибыль затем переносится в основную форму 1040. При этом, если с полученного дохода за рубежом платили налоги, их можно зачесть через foreign tax credit.
Способ вывода доходов в США не играет никакого значения, налог нужно платить даже если прибыль остается в России :)
P.S. Если не секрет, как Вы регистрировали ИП в России, постоянно проживая в США? У Вас там прописка осталась?